审计局
一、领导班子职务和分工
柴运涛:党组书记、局长。负责审计局全面工作。
郭向东:党组成员、副局长。主管机关建设、党的建设、党风廉政建设、财务管理、精神文明创建、绩效考核、内部审计、宣传统战、工青妇等工作。分管办公室、财务室、企业审计股、投资审计一股。
叶建波:党组成员、副局长。主管财政金融审计、扶贫和乡村振兴、招商引资等工作。分管财政金融审计股、行政事业审计股、投资审计二股。
王新峰:二级主任科员。主管组织人事、经责审计、意识形态、法制建设、“三清两建”、培训学习、卫生健康等工作。分管经责审计股、法规室、计算机中心,联系投资审计一股。
程保六:二级主任科员。主管审计整改、档案管理,联系投资审计二股。
二、单位概况
1.洛宁县审计局机关行政编制为13名。设局长1名,副局长3名。洛宁县审计局是县政府工作部门,机构规格为正科级。
2.中共洛宁县委审计委员会办公室设在洛宁县审计局,接受中共洛宁县委审计委员会的直接领导,承担中共洛宁县委审计委员会具体工作,研究提出在审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究审计工作规划、重大政策和改革方案,协调督促落实中共洛宁县委审计委员会决策部署,研究提出年度审计项目计划等有关事项。洛宁县审计局的内设机构根据工作需要承担中共洛宁县委审计委员会办公室相关工作,接受中共洛宁县委审计委员会办公室的统筹协调。
3.职能转变。加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度,加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度,加大对重点民生资金和项目审计力度,服务保障全县经济社会高质量发展。统筹审计力量,优化审计资源配置,做到应审尽审、凡审必严、严肃问责,努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改善工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计的力量,增强监督合力。
4.主要职责是:
(一)主管全县审计工作。负责对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并督促被审计单位的整改。
(二)贯彻审计、经济社会发展等方面的法律、法规并监督执行,拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,拟订并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(三)向中共洛宁县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向中共洛宁县审计委员会和县政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府有关部门通报审计情况和审计结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议:
1.党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况。
2.县级预算执行情况和其他财政收支,县委、县政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。
3.乡(镇)政府预算执行情况、决算和其他财政收支。
4.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
5.县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县政府重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。
6.自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。
7.县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,县委、县政府驻外非经营性机构的财务收支。
8.乡(镇)政府和县政府部门管理,其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
9.国际组织和外国政府援助、贷款项目。
10.法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机关审计的其他事项。
(五)按规定对县管领导干部及依法属于县审计机关审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计。
(六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告。
(九)指导全县推广信息技术在审计领域应用的相关工作,参与建设审计信息系统。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
三、内设机构及职能
(一)办公室
1.负责机关日常运转工作,承担文电、会务、机要、档案及信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作;承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、工资福利、教育培训和队伍建设工作;承担机关干部人事管理、机构编制、工资福利、教育培训和队伍建设工作;联系特约审计员;负责离退休干部工作;
2.负责审计项目计划编制和管理及审计组织协调有关事项;负责办理授权审计事项及审计统计工作;负责审计查出问题整改工作的督查及统计汇总等综合工作;承担县审计整改联席会议办公室日常工作。
(二)法规室(审理股)
承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作;组织开展法治宣传教育;承担机关行政复议、行政应诉等工作;审理有关审计业务事项,监督检查全局机关的审计业务质量;负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。
(三)财政金融审计股
负责组织审计县级预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况;拟订县级财政预算执行情况审计实施方案,汇总审计结果;审计县级财政组织预算执行情况、县级国库办理县级预算资金的收纳拨付情况;审计有关县级财政转移支付资金;负责县属国有金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的金融机构境内外资产、负债和损益的审计工作;负责对党和国家、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况开展跟踪审计监督和相关综合分析研究。
(四)行政事业审计股
负责全县行政事业单位和群团组织、民主党派的审计工作;负责受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的审计工作;负责对党和国家、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况开展跟踪审计监督和相关综合分析研究。
(五)企业审计股(内部审计指导监督股)
1.负责组织实施有关县属国有企业、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益的审计工作。
2.负责国际组织和外国政府援助、贷款项目和县政府驻境外非经营性机构的审计工作。
3.负责对党和国家、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况开展跟踪审计监督和相关综合分析研究。
4.指导和监督内部审计工作;组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。
(六)投资审计股
负责县级政府投资、以县级政府投资为主的建设项目的资金管理、建设运营、预算执行情况和决算的审计工作;开展相关综合分析研究。
(七)经济责任审计股
1.研究拟订全县经济责任审计有关规定;组织实施有关县直部门领导干部及依法属于县审计机关审计对象的其他单位主要负责人经济责任审计工作;承担县经济责任审计工作联席会议办公室日常工作;开展相关综合分析研究。
2.组织实施乡(镇)党政领导干部及依法属于县审计局审计对象的其他单位主要负责人经济责任审计工作;组织对县属国有企业领导干部开展经济责任审计工作。
3.组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况的审计工作;负责自然资源、生态环境等部门(含直属单位)的审计工作。
四、办公地址
洛宁县京宁路200号
五、联系方式
电话:66231768
邮箱:lnsjwjt@126.com
六、办公时间
星期一至星期五(法定节假日除外)
上午:8:30—12:00
下午:15:00—18:30(夏季)
14:30—18:00(冬季)